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赤峰市粮食系统2018年部门预算公开报告
加入时间:[02-14]     点击:15
 
 
 
 
 
赤峰市粮食系统
2018年部门预算公开报告
 
 
 
 
 
一八年二月十日
 
 
 
 
 
 
 
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分  2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 部门概况
 
一、主要职能
(一)贯彻粮食流通产业政策,研究编制全市粮食行业发展规划,深化粮食流通体制和国有粮食企业改革,实施“粮安工程”和“放心粮油工程”,推进粮食仓储物流设备建设,发展粮食物流网络和粮食产业化经营,完善粮食市场体系。
(二)负责粮食质量监管,监管粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生;完善和执行粮食安全监管、责任追究制度和超标粮食处置机制;负责粮食收购资格行政许可管理,开展行政执法和监督检查;依法开展涉粮行政复议和行政应诉工作。
(三)落实各级储备粮和军粮等政策性粮油收储计划,协调配合做好政策性粮油收储监管工作;完善粮食调控和监管体系,健全粮食供应网络,保障粮食市场供应和价格基本稳定;稳定粮油储备规模,完善应急预赛并负责突发事件处置,确保粮油应急供应。
(四)负责审核汇总全市国有(控股)粮食购销企业会计报表和财政分析,负责市级储备粮油财务审计以及利息、费用使用情况的监管,负责全市粮食行业基础设施建设、粮安工程等项目的申报并对项目资金使用进行监管。
(14)承办赤峰市人民政府和自治区粮食局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,赤峰市粮食局预算包括:局本级预算。
(一)赤峰市粮食局部门机构及人员基本情况
局本级预算单位1家,其中:财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理财政拨款的事业单位1家。
1、赤峰市粮食局是市政府主管粮食工作的政府组成部门,是由财政全额拨款的行政单位,内设办公室、粮食资产与项目管理科、党委办公室、粮食流通产业发展科、粮食收储监管科五个科室。
2、赤峰市粮油质量检测中心,主要负责全市粮食系统的粮油检测、化验、质量监督、检查等工作,是财政全额拨不独立核算的事业单位    
 3、赤峰市粮食流通监察支队,主要负责粮食流通业务活动及政策性用粮购销活动的检查、监督工作,是财政全额拨款的科级事业单位。
    机构编制管理部门核定编制人数37人,其中:行政编制人数16人,参照公务员法管理事业编制8人,事业编制人数13人。2017年末在职人员35人,其中行政人员22人,事业人员13人。离休人员15人(其中企业离休12人),退休人员26人,遗属2人
 
(二)赤峰市商务局局属单位设置
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:
 
单位情况表
                                         
序号
单位名称
单位性质
1
赤峰市粮食局本级
财政拨款的行政单位
2
赤峰市粮食流通监察支队
参照公务员法管理的事业单位
 
第二部分  2018年部门预算安排情况说明
 
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算745.48万元,比2017年预算减少78.18万元,下降9.49%,减少主要是由于本年度无上年结转资金。
支出预算745.48万元,比2017年预算减少78.18万元,下降9.49%,减少主要是由于本年度无上年结转资金。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入745.48万元,其中:一般公共预算拨款收入 745.48万元,占比 100%。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出745.48万元,其中:基本支出671.58万元,占比90.08%;项目支出73.90万元,占比9.92%。
主要用于机构运转、专项业务活动和人员经费等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算745.48万元,包括:一般公共预算财政拨款745.48万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1社会保障和就业类280.15万元,比上年预算数减少2.71万元。主要用于赤峰市粮食局离退休干部工资、职工基本养老保险等。
2、 医疗卫生与计划生育支出19.12万元,比上年预算数减0.38万元,主要用于赤峰市粮食局职工缴纳医疗保险。  
3、住房保障支出31万元,比上年预算数增加0.8万元,主要用于缴纳赤峰市粮食局职工住房公积金。
4、粮油物资储备支出415.21万元。主要用于赤峰市商务局机构运转、人员工资、专项业务活动等。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算8.60万元,比上年减少10.40万元,降低54.74%。主要原因为本年度公务用车减少1辆,所以公务用车运行维护费减少7。其中:
1、因公出国(境)费用0万元。
2、公务接待费3.6万元,比上年增加1.6万元,原因为上年度粮食监察支队公务接待费年初没有做预算。
3、本年度公务用车购置及运行维护费5.0万,比上年减少7万元,原因为本年度公务用车减少1辆。
 
第三部分 其他公开事项说明
 
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年,我厅机关运行经费财政拨款预算35.75万元,比上年减少2.56万元,降低6.68%主要原因是减少了公务用车运行维护费。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额6.5万元,其中:政府采购货物预算5万元,政府采购服务预算1.5万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备1套。
 
第四部分 名词解释
 
一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 部门预算公开表
 

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